欣天科技2022-05-10投资者关系活动记录

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日期 股票名 调研地点 调研形式
2022-05-10 欣天科技 - 业绩说明会,网上
PETTM PB 股息率TTM 总市值 换手率
- 4.25 0.86% 22.27亿 2.02%
营业收入同比增长率(%)(单季度) 营业收入同比增长率(%) 归母利润同比(%)(单季度) 归母利润同比(%) 净利润/营业总收入
98.45% 98.45% 55.14% 55.14% -6.01
销售毛利率 销售毛利率(单季度) 销售净利率 销售净利率(单季度) 毛利
17.41% 17.41% -6.01% -6.01% 0.14亿
销售费用/营业总收入 管理费用/营业总收入 营业总成本/营业总收入 归属于母公司的股东权益/带息债务 研发费用/总市值
2.69 20.16 103.82 10.47 -
存货周转天数 应收账款周转天数 资产负债率 利息费用/息税前利润 息税前利润
98.26 156.11 19.83% -0.05% -0.04亿
企业自由现金流量 带息债务 财务数据报告期
业绩预告
公告日期 2025-01-21
报告期 2024-12-31
业绩预告变动原因
0.50亿 2025-03-31 预计:净利润-2200--1500 1、公司2024年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为亏损1,500万元-2,200万元,公司业绩明显下滑的主要原因如下:(1)公司在2023年度业绩显著增长,主要受益于印度通信市场的大规模建设。但该项目第一阶段已于2023年完成,新一阶段的建设暂未启动,导致公司在2024年度的业绩与去年同期相比出现了显著的下滑;(2)欧洲及北美5G通信市场投资步伐较去年同期有所减缓,这一变化对公司2024年通信类业务发展造成了直接的负面影响,导致业绩受累;(3)公司海外制造基地建设不及预期。匈牙利工厂未能按计划量产,2024年度亏损约为1,230万元人民币,越南工厂仍在建设期,2024年度亏损约为230万元人民币,前述两家工厂2024年度合计亏损约1,460万元人民币,对公司当期利润产生较大影响;(4)公司新能源与医疗器械行业产品增长潜力尚未充分释放,尽管公司在新能源和医疗器械行业的产品在2024年度实现了一定的增长,但仍处于爬坡阶段,对业绩支撑作用有限;(5)上游原材料成本持续走高,成本控制压力较大,营业成本有所增长,且公司整体营业收入下滑显著,公司产品综合毛利率较上年同期有所下降。2、2024年度,公司预计非经常性损
参与机构
线上参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者
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AI总结

								

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