日期 | 股票名 | 调研地点 | 调研形式 |
2023-11-15 | 科信技术 | - | 投资者网上集体接待日活动 |
PETTM | PB | 股息率TTM | 总市值 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
- | 4.18 | - | 25.67亿 | 2.76% |
营业收入同比增长率(%)(单季度) | 营业收入同比增长率(%) | 归母利润同比(%)(单季度) | 归母利润同比(%) | 净利润/营业总收入 |
104.72% | 104.72% | 55.67% | 55.67% | -15.47 |
销售毛利率 | 销售毛利率(单季度) | 销售净利率 | 销售净利率(单季度) | 毛利 |
18.62% | 18.62% | -15.47% | -15.47% | 0.27亿 |
销售费用/营业总收入 | 管理费用/营业总收入 | 营业总成本/营业总收入 | 归属于母公司的股东权益/带息债务 | 研发费用/总市值 |
7.78 | 23.54 | 117.82 | 0.89 | - |
存货周转天数 | 应收账款周转天数 | 资产负债率 | 利息费用/息税前利润 | 息税前利润 |
64.44 | 133.02 | 62.03% | -0.44% | -0.17亿 |
企业自由现金流量 | 带息债务 | 财务数据报告期 |
业绩预告
公告日期
2025-01-20
报告期
2024-12-31
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业绩预告变动原因 |
6.92亿 | 2025-03-31 | 预计:净利润-21100--19500 | 报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润为亏损,主要原因如下:1、受国内、外客户项目建设延缓影响,公司客户订单量减少,销售收入不及预期。2、公司储能板块业务目前尚处于市场拓展阶段,受原材料价格波动和价格承压等影响,该业务仍处于亏损状态。3、子公司5G智能产业园项目折旧费用和运营费用对公司整体业绩产生一定影响。未来,公司将坚持“国内市场为基础、国际国内同发展”的营销策略,有计划、分步骤地持续推动公司国际化进程,积极改善子公司经营,提升效率,将现有投入转化成有效产出;同时优化现有市场布局,加大市场需求旺盛地区的资源投入,收紧非战略项目,加强成本控制,提升资源的有效产出,提高生产效率及盈利能力。 |
参与机构 |
社会公众投资者 |
调研详情 |
1、投资者提问:募投项目落地投产后,和之前的产线有什么区别? 回答:尊敬的投资者,您好。公司本次向特定对象发行股票拟将部分募集资金用于储能锂电池系统研发及产业化项目,公司将购置生产设备、研发设备,进一步扩大储能锂电池系统产能规模,继续积极开展储能行业内新材料、新技术、新产品方面的相关研究,为公司深度布局储能业务,参与电化学储能行业竞争提供发展动能。项目全部建成达产后,将新增2GWh储能锂电池电芯和系统组装生产线及相关配套产能规模。感谢您对公司的关注!2、投资者提问:公司已连续多年亏损,有什么实质性措施来改变公司的状况吗? 回答:尊敬的投资者,您好。由于国内外经济环境、电池原材料市场价格波动等不利因素综合影响,导致公司经营业绩出现下滑。公司将采取积极的市场拓展策略、持续创新产品、加强成本管控等措施,持续聚焦5G、站点能源、储能领域的技术、基础设施及行业应用研究,积极拓展通信储能、用户侧储能等行业应用市场,形成具有核心竞争力的软硬件产品及解决方案。同时积极改善公司及子公司经营,提升效率,将现有投入转化成有效产出;同时优化现有市场布局,加大市场需求旺盛地区的资源投入,收紧非战略项目,加强成本控制,提高生产效率及盈利能力。感谢您对公司的关注! 3、投资者提问:科信技术未来前景如何?第四季度能扭亏为盈吗? 回答:尊敬的投资者,您好。随着全球通信行业推进5G规模化的建设和应用,市场对通信设备的需求将持续增长;加之人工智能应用的兴起,通信网络能源重要性凸显,行业内“铅退锂进”成共识,磷酸铁锂优势突出。公司经过最近几年的产品与市场的双转型,成为同时具备电池系统、电源系统等网络能源核心软硬件自主研发和生产能力的企业,主要提供基站站点能源、数据中心能源等包含机柜、电源、电池和温控设备的系统级产品,可以给通信基站、数据中心、工商业等场景提供“一站式”网络能源解决方案。在服务能力上具备通信电源在国内通信运营商中的分级营销和快速响应能力,且公司目前已经同时是爱立信和诺基亚的全球供应商,国际市场也具有较为明显的卡位优势。公司第四季度业绩敬请关注公司《2023年年度报告》,感谢您对公司的关注! 4、投资者提问:公司称有光通信网络解决方案,请问光通信产品具体有哪些?占主营业务比例多大?回答:尊敬的投资者,您好。公司固定及传输网络产品为公司传统产品,主要包括无跳接光缆交接箱、光缆分纤箱、光纤配线产品、光无源器件等ODN设备,通过光纤光缆实现通信设备线路的连接、调配、管理的功能。2023年1-9月,公司固定及传输网络产品营业收入为498.04万元,占同期营业总收入比重为1.23%。感谢您对公司的关注! 5、投资者提问:公司的定向增发已经通过证监会注册同意,公司预计将在多长时间内完成增发,定增价格什么时候能出来?回答:尊敬的投资者,您好。公司于2023年8月10日收到中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请的批复,批复自同意注册之日起12个月内有效,公司将在批复规定的期限内择机办理发行事宜,并及时履行信息披露义务。本次发行采用竞价方式,定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之八十。最终发行价格将按照中国证监会相关规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。敬请广大投资者注意投资风险。感谢您对公司的关注! 接待过程中,公司与投资者进行了充分的交流与沟通,并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。 |
AI总结 |
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