宏盛华源2024-11-27投资者关系活动记录

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日期 股票名 调研地点 调研形式
2024-11-27 宏盛华源 - 特定对象调研
PETTM PB 股息率TTM 总市值 换手率
40.53 2.53 0.66% 112.36亿 0.42%
营业收入同比增长率(%)(单季度) 营业收入同比增长率(%) 归母利润同比(%)(单季度) 归母利润同比(%) 净利润/营业总收入
-9.28% -9.28% 113.13% 113.13% 3.87
销售毛利率 销售毛利率(单季度) 销售净利率 销售净利率(单季度) 毛利
11.19% 11.19% 3.87% 3.87% 2.57亿
销售费用/营业总收入 管理费用/营业总收入 营业总成本/营业总收入 归属于母公司的股东权益/带息债务 研发费用/总市值
1.92 3.15 95.48 9.95 -
存货周转天数 应收账款周转天数 资产负债率 利息费用/息税前利润 息税前利润
108.68 101.95 51.92% -0.02% 1.12亿
企业自由现金流量 带息债务 财务数据报告期
业绩预告
公告日期
报告期
业绩预告变动原因
4.51亿 2025-03-31 - -
参与机构
华泰柏瑞基金
调研详情
问题1:介绍一下公司前三季度的经营情况。
答:2024年前三季度,宏盛华源经营情况持续向好,实现营业收入75.78亿元,同比增长15.17%,销售规模进一步增长;净利润1.79亿元,同比增长100.58%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.43亿元,同比增长104.69%。
问题2:公司前三季度净利润增速大于营收增速,是什么原因?
答:主要原因一是公司进一步加大市场拓展力度,前三季度经营情况持续向好,收入规模增长;二是报告期内公司持续开展降本增效工作,通过优化生产流程、降低原材料采购成本等方式,进一步降低各项成本,归属于上市公司股东的净利润同比增幅较大。
问题3:公司未来有哪些重点工作和发展方向?
答:公司将继续专注于提升市场竞争力和技术创新。公司计划进一步扩大在特高压电网建设中的市场份额,同时加快国际市场的拓展。此外,公司将继续推进智能制造和信息化管理,提升整体生产效率与管理水平。公司还将深化企业改革,进一步健全公司治理结构,确保公司长期可持续发展。总体而言,公司的目标是保持业绩稳健增长,提升企业价值。
问题4:公司预计明年特高压市场需求如何?
答:公司对特高压未来市场需求保持积极乐观态度。国家对于新能源、智能电网等领域的政策支持力度不断加大,为特高压市场的发展提供了有力保障。同时,随着能源结构的不断优化和升级,清洁能源的接入比例提高,对特高压输电线路的需求将持续增长。宏盛华源具备先进的工艺技术和优质的产品质量,未来将通过智能制造、技术创新等方式,进一步提高产品的核心竞争力,满足特高压市场需求。
AI总结

								

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