模塑科技2024-11-18投资者关系活动记录

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日期 股票名 调研地点 调研形式
2024-11-18 模塑科技 - 线上会议
PETTM PB 股息率TTM 总市值 换手率
12.00 1.85 2.89% 69.03亿 3.35%
营业收入同比增长率(%)(单季度) 营业收入同比增长率(%) 归母利润同比(%)(单季度) 归母利润同比(%) 净利润/营业总收入
-24.12% -14.21% -4.63% 30.52% 10.23
销售毛利率 销售毛利率(单季度) 销售净利率 销售净利率(单季度) 毛利
18.42% 18.77% 10.23% 10.60% 9.67亿
销售费用/营业总收入 管理费用/营业总收入 营业总成本/营业总收入 归属于母公司的股东权益/带息债务 研发费用/总市值
2.22 11.42 94.87 1.44 -
存货周转天数 应收账款周转天数 资产负债率 利息费用/息税前利润 息税前利润
61.93 86.46 56.71% 0.10% 6.39亿
企业自由现金流量 带息债务 财务数据报告期
业绩预告
公告日期
报告期
业绩预告变动原因
-1.87亿 25.79亿 2024-09-30 - -
参与机构
人保资产,乾惕投资,前海开源基金,信达澳亚基金,新华资产,东方阿尔法基金,中邮基金,红塔证券自营,清水源投资,鹏华,华泰柏瑞基金,汐泰投资,永赢基金,银河基金,弘毅远方基金,甬证资管,红土创新基金,招商基金,华泰自营,深圳同威,平安基金,汇添富,富安达基金,摩时资本,阳光保险,长江自营,鑫焱创投,建信保险资产,民生证券,长盛基金,摩根基金,泓德基金,华商,创金合信基金,华泰保险资产,上海健顺,高致投资,融通,西部利得,优思投资,嘉实
调研详情
首先由模塑科技董秘单琛雁女士向投资者介绍公司2024年前三季度经营情况:

公司2024年前三季度实现营业收入52.49亿元,同比下降14.21%,其中第三季度实现营业收入17.00亿元,同比下降24.12%;实现净利润5.39亿元,同比上升30.52%,其中第三季度净利润1.81亿元,同比下降4.63%;实现扣除非经常性损益的净利润4.62亿元,同比上升13.21%,其中第三季度扣非净利润1.35亿元,同比下降29.86%。

公司与投资者就以下问题进行了交流

1、公司前三季度营业收入下降,但净利润却有较大增长的原因?

答:2024年前三季度营收下降,但净利润较上年同期增长30.52%的主要原因是:1、本期墨西哥名华产生汇兑收益约1.34亿元,上年同期为-0.32亿元;2、前三季度公司持有的江苏银行股价上涨,本期公允价值变动收益约8,066万元,上年同期为-499万元。

2、公司今年前三季度营收下降的主要原因?

答:公司今年前三季度营收同比下降14.21%,主要是由于部分区域主机厂的销量不佳。

3、墨西哥名华总共有多少员工,中国员工占比如何?

答:目前墨西哥名华总共有约1180名员工,其中墨西哥1000人、美国145人,中国员工35人(占比不到3%)。

4、墨西哥名华的业务规划是怎样的?

答:墨西哥名华的规划是两个主要客户特斯拉及宝马分别占比40%、其他客户占比20%的业务格局。

5、公司的生产基地布局及近两年是否有产能扩建计划?

答:公司目前已在无锡江阴、上海、沈阳、武汉、烟台、墨西哥设有生产基地,在北京、上海及江阴设有研发中心。公司参股公司北汽模塑在北京、合肥、重庆、成都、株洲等地设立生产基地。

公司生产基地布局已经比较全面,近几年公司主要会通过生产线技术改造、不断提高生产效率来提高产能。

6、公司目前是否有将医院剥离的计划?

答:公司没有将明慈医院剥离的计划。截至10月底,医院的门诊量、出院量、手术量都较去年同期有了明显的增长。但是,由于今年国家及无锡地方等各级医保结算政策的密集和大幅度的调整,对医院现阶段的收入形成了比较大的损失。接下来,医院将积极的通过业务结构调整、成本结构优化来主动适应新的医保结算政策的变化。经过过去多年的经营,明慈医院在无锡及周边地区已经形成了良好的口碑,未来几年内医院将继续保持业务量持续增长的发展趋势。
AI总结
产能信息分析:
根据调研记录,公司目前已在无锡江阴、上海、沈阳、武汉、烟台、墨西哥设有生产基地。公司近两年主要通过生产线技术改造和提高生产效率来提高产能。虽然没有明确提到具体的产能释放进度,但从营业收入下降的情况来看,产能的释放速度可能较慢,导致营收下降。

未来增长点分析:
1. 新产品开发:公司可以通过研发新产品来拓展市场,提高盈利能力。
2. 国内市场的开拓:尽管公司在国外市场有一定的业务,但国内市场仍具有较大的潜力。公司可以加大在国内市场的投入,提高市场份额。
3. 业务结构调整:公司可以通过调整业务结构,提高利润率。例如,降低成本、提高产品附加值等。

国内外竞争情况及国产替代空间分析:
1. 国内外竞争情况:由于涉及到具体产业,我们无法准确判断模塑科技在国内外同行业的竞争地位。但从营收下降的情况来看,公司在部分区域主机厂的销量不佳,可能面临一定的市场竞争压力。
2. 国产替代空间:随着国内产业升级和技术进步,部分产业可能会出现国产替代的机会。公司可以抓住这些机会,提高自身竞争力。

行业景气情况分析:
由于涉及到具体产业,我们无法准确判断该行业的景气情况。但从整体经济环境来看,当前全球经济复苏乏力,市场需求波动较大,这对整个行业的发展都带来了一定的不确定性。

销售情况分析:
1. 国内销售情况:虽然公司在国内市场的营收下降,但从净利润的增长来看,国内市场的盈利能力仍然较强。公司可以继续加大在国内市场的投入,提高市场份额。
2. 海外销售情况:尽管公司在国外市场有一定的业务,但从营收和净利润的下降来看,公司在国外市场的盈利能力较弱。公司需要关注国外市场的变化,寻找提高海外盈利能力的方法。

成本控制分析:
公司通过生产线技术改造和提高生产效率来降低成本,这有助于提高公司的盈利能力。然而,具体的成本控制方案并未在调研记录中提及,因此无法对其进行详细分析。

商业模式分析:
公司的商业模式主要是通过生产和销售模具制品来获取收益。此外,公司还通过参股公司北汽模塑来拓展业务范围。整体来看,公司的商业模式较为稳健。

坏账情况分析:
调研记录中未提及公司的坏账情况,因此无法对其进行分析。对于仅有精神纲领没有具体实施的项目,我们需要保持谨慎态度,不要过于乐观。

研发投入与规划分析:
公司近年来在研发方面的投入较大,这有助于提高公司的技术水平和创新能力。未来,公司可以继续加大研发投入,推动产品创新和技术升级。

护城河体现在哪里:
护城河是指企业独特的竞争优势,如品牌、技术、专利等。调研记录中未提及公司的护城河体现在哪里,因此无法对其进行分析。

分红情况与计划分析:
调研记录中未提及公司的分红情况和分红计划,因此无法对其进行分析。对于有分红计划的公司来说,投资者需要关注公司的盈利能力和分红政策是否可持续。

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