鸿路钢构2023-04-04投资者关系活动记录

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日期 股票名 调研地点 调研形式
2023-04-04 鸿路钢构 公司三楼会议室 特定对象调研
PETTM PB 股息率TTM 总市值 换手率
12.35 1.27 3.06% 116.75亿 1.97%
营业收入同比增长率(%)(单季度) 营业收入同比增长率(%) 归母利润同比(%)(单季度) 归母利润同比(%) 净利润/营业总收入
-5.69% -6.37% -32.37% -26.29% 4.13
销售毛利率 销售毛利率(单季度) 销售净利率 销售净利率(单季度) 毛利
10.18% 9.21% 4.13% 4.09% 16.18亿
销售费用/营业总收入 管理费用/营业总收入 营业总成本/营业总收入 归属于母公司的股东权益/带息债务 研发费用/总市值
0.56 4.58 97.65 1.02 -
存货周转天数 应收账款周转天数 资产负债率 利息费用/息税前利润 息税前利润
163.94 50.81 62.82% 0.25% 9.72亿
企业自由现金流量 带息债务 财务数据报告期
业绩预告
公告日期
报告期
业绩预告变动原因
92.78亿 2024-09-30 - -
参与机构
鲍尔赛嘉,大成基金,浙商证券,浙江永禧投资,中信宝诚基金,东方证券,深圳凯丰投资,中金公司,光大证券,Eastspring Investments,九泰基金,长江证券,众安保险,海富通基金,中信证券,Hel Ved Capital,幻方量化基金,嘉实基金,东海基金,太平基金,国海富兰克林基金,中信资管,达昊投资,招银理财
调研详情
1、公司信息技术部负责人沈志远介绍公司信息化管理;
2、公司质量管理部负责人高天明介绍公司在产品质量管控方面的情况;
3、董事会秘书吕庆荣简要介绍公司2022年度的经营情况;
4、公司证券事务代表杜建俊陪同投资者参观合肥下塘生产基地,实地考察了公司的生产管理及新设备的使用情况。
5、回答投资者的有关问题。
主要讨论内容如下:
公司2022年实现营业收入198.48亿元,较上年同期增长1.71%;归属于上市公司股东的净利润11.63亿元,比上年同期增长1.1%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.17亿元,比上年同期增长7%。公司营业收入增长的主要原因是报告期内新建生产基地产能逐步释放;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长的主要原因是营业收入的增长及管理效率的提高。
一、请问公司本期库存量增加的原因是什么?
回答:本期库存量增长的原因主要有以下几个方面:
1、受外部环境等因素影响,部分客户提货进度放缓;
2、客户提货进度放缓的库存会在2023年逐步提货,不存在客户不提货的情形。
二、公司的钢结构加工费有无提价方案?
回答:公司目前更加注重于提高公司的产品质量及项目服务履约能力,提高客户满意度。暂无提价方案。
三、公司第四季度吨净利润下滑的原因是什么?
回答:2022年全年公司业绩保持稳定的增长,公司第四季度吨净利润下降主要有几个方面原因:
1、第四季度受外部环境影响较大,人工制造成本有所增加;
2、公司非常重视智能化改造技术,公司已专门成立了智能制造研发团队,2022年有效的推进了智能化焊接、激光切割、智能激光切管、自动化喷涂油漆的应用,设备在生产工程中的调试、培训等过程产生一定的成本。
四、公司主要客户和主要供应商有哪些?近期与哪些新供应商进行合作?
回答:1、我们的客户主要有二类:一类是施工企业,主要为中建、中铁、宝治、中冶等大型央企、国企。第二类为建设方(业主),业主自行采购或者指定品牌的方式,合同与业主或者施工方签订。
2、公司原材料供应商主要为宝钢、安钢、马钢、宝武鄂钢、舞阳钢铁等一线钢厂,确保公司产品质量以及采购成本的竞争优势。
3、公司近期与佐敦、立邦、海虹老人等国内外一流品牌油漆供应商成为长期战略合作伙伴,进一步提高公司产品质量。
五、请问公司产品销售如何定价?
回答:公司的产品销售定价方式是“材料价+加工费”。
六、请问公司2023年一季度生产经营情况如何?目前公司新签订单情况如何?
回答:公司生产经营正常,目前订单良好。
AI总结

								

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