良信股份2023-05-12投资者关系活动记录

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日期 股票名 调研地点 调研形式
2023-05-12 良信股份 公司会议室+展厅 特定对象调研,现场参观
PETTM PB 股息率TTM 总市值 换手率
17.28 2.25 3.15% 89.06亿 2.93%
营业收入同比增长率(%)(单季度) 营业收入同比增长率(%) 归母利润同比(%)(单季度) 归母利润同比(%) 净利润/营业总收入
1.10% 1.10% 5.33% 5.33% 9.51
销售毛利率 销售毛利率(单季度) 销售净利率 销售净利率(单季度) 毛利
32.38% 32.38% 9.51% 9.51% 3.05亿
销售费用/营业总收入 管理费用/营业总收入 营业总成本/营业总收入 归属于母公司的股东权益/带息债务 研发费用/总市值
8.96 12.48 91.39 38.38 -
存货周转天数 应收账款周转天数 资产负债率 利息费用/息税前利润 息税前利润
67.61 48.99 24.44% -0.02% 0.96亿
企业自由现金流量 带息债务 财务数据报告期
业绩预告
公告日期
报告期
业绩预告变动原因
-1.87亿 1.10亿 2024-03-31 - -
参与机构
上海上市公司协会,上海上市公司协会会员部,湘财证券
调研详情
公司就经营情况向投资者进行介绍,并针对以下投资者提出的问题进行了回复:

1、贵公司市值在120亿附近,管理层准备采取什么举措做大做强?

公司自创立以来,一直专注在低压电器领域,上市之后,获得了资本市长的助力。市值是一家公司业绩和成长能力、盈利能力等在资本市场端获得认可的体现,未来公司还是会专注主业,做好业绩,关注可持续发展。因为低压市场空间广阔,且数字化和双碳给行业带来了新的机会,所以公司布局了两智一新业务战略,和海盐基地,希望通过业绩的快速增长,成本能力的优化、盈利能力的提升,去赢得市场和投资者的信任。

2、公司2022年营业收入及净利润增速下滑主要原因?

公司2020年、2021年、2022年营业收入分别为30.17亿

元、40.27亿元、41.57亿元,同比增长分别为47.98%、33.50%、3.23%,归母净利润分别为3.75亿元、4.19亿

元、4.22亿元,同比增速分别为37.49%、11.47%、0.77%。2022年,公司的营业收入增速下滑主要受到房地产市场不景气、以及园区封控的影响,今年一季度,公司的收入增速已逐步复苏。同时由于大宗原材价格上涨、以及公司新能源行业占比提升等因素,公司毛利率有所下滑,导致了净利率也有所下滑,因此增速不及往年。未来公司将通过均衡行业结构、多举措降本和严格的费用管控,逐步提升毛利率及净利率,优化公司的盈利能力。

3、公司在新能源行业与哪些大客户有所合作?

公司在“源、网、荷、储”四大应用场景均与各行业头部客户展开合作,公司新能源领域保持着较高的市场占有率与品牌美誉度,具体包括了风电、光伏、储能、核电、新能源汽车及充电桩等细分行业,在上述细分行业内的龙头企业中均有相关合作。

4、海盐工厂规划的关键零部件自制具体是哪些方面?

通过海盐工厂的建成与投入使用,公司将逐步实现电子、点焊、电镀等关键工序的核心零部件自制,以提升关键零部件的质量稳定性,降低生产成本。公司会随着订单节奏以及产能规划,逐步投入相关产线和设备,通过规模带动良品率及降本率的显现。

5、公司2022年报披露研发人员有所减少,原因如何?

公司2022年研发人员确有减少,主要是一部分人员的自然流动,以及在区域布局和人员结构上侧重点有所变化。公司今年会结合两智一新业务战略,扩招更多的软件开发、电子开发等研发人员,同时扩大西安研发部的研发团队,借助西安的区位优势与高效优势,吸纳更多优秀的研发人员加入公司。

6、公司的研发投入情况如何?

公司始终重视研发投入与创新,在研发端,每年投入不少于营收6%的研发费用进行产品的开发及优化,同时与部分行业大客户进行联合开发,保证对客户应用场景的理解力及产品竞争力。公司对产品会进行相应的专利布局,保护自主知识产权,截止到一季度末,累计申请专利2362项,累计获得授权1661项,在低压领域内专利布局情况排名前列。
kimi总结

								

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