日期 | 股票名 | 调研地点 | 调研形式 |
2023-06-27 | 沃尔核材 | 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园综合楼二楼会议室 | 特定对象调研 |
PETTM | PB | 股息率TTM | 总市值 | 换手率 |
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25.16 | 4.13 | 0.96% | 220.23亿 | 6.03% |
营业收入同比增长率(%)(单季度) | 营业收入同比增长率(%) | 归母利润同比(%)(单季度) | 归母利润同比(%) | 净利润/营业总收入 |
16.66% | 20.13% | 26.10% | 36.45% | 14.71 |
销售毛利率 | 销售毛利率(单季度) | 销售净利率 | 销售净利率(单季度) | 毛利 |
32.84% | 32.15% | 14.71% | 15.04% | 15.83亿 |
销售费用/营业总收入 | 管理费用/营业总收入 | 营业总成本/营业总收入 | 归属于母公司的股东权益/带息债务 | 研发费用/总市值 |
5.58 | 9.72 | 84.30 | 3.03 | - |
存货周转天数 | 应收账款周转天数 | 资产负债率 | 利息费用/息税前利润 | 息税前利润 |
65.07 | 125.09 | 39.70% | 0.04% | 8.43亿 |
企业自由现金流量 | 带息债务 | 财务数据报告期 |
业绩预告
公告日期
2024-10-11
报告期
2024-09-30
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业绩预告变动原因 |
-0.97亿 | 17.62亿 | 2024-09-30 | 预计:净利润62410-67215 | 报告期内,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润同比增长30%-40%;净利润增长的主要原因是:公司营业收入增长、毛利水平提升;报告期内公司不断加大市场开拓力度,持续开发新产品、新客户,使得公司电子产品、电力产品、电线产品以及新能源汽车业务相关产品的营业收入均实现不同程度增长;同时公司不断提升自动化水平、开展降本增效等系列经营措施以及主要原材料价格下降,促使毛利率持续上升;综合因素影响下,公司实现了归属于上市公司股东的净利润同比增长。 |
参与机构 |
中邮证券,国信证券,安信证券,谢诺辰阳,国投瑞银金 |
调研详情 |
一、参观公司展厅。 二、双方沟通交流。 1、请问公司电线板块业务主要有哪些产品?整体营收、产品结构和毛利率情况? 答:公司电线系列重点产品主要包括高速通信线、汽车工业线、工业机器人线等系列产品。公司电线类产品专注于高速通信设备、乘用车和新能源汽车、工业及医疗等核心市场。 2022年度,公司电线产品实现营业收入136,236.59万元,其中消费电子类产品占比接近一半;公司电线产品综合毛利率为19.86%。 2、请问相对于市场上的竞争对手而言,乐庭电线有哪些竞争优势? 答:公司子公司乐庭智联在电线行业深耕多年,拥有一支强大的研发技术团队,通过多年的技术积累,乐庭智联掌握全部重点产品的核心技术。此外,公司电线业务在品质稳定性、产品品类及规模化生产能力等方面具有较强竞争优势。未来公司及子公司乐庭智联将根据市场发展趋势聚焦重点产品,持续提升自主研发能力,加大市场开拓力度,以进一步提升市场竞争优势。 3、请问上海科特有什么产品可以运用在新能源汽车领域?其在气凝胶隔热缓冲垫产品方面的销售情况如何? 答:上海科特生产的硅胶隔热缓冲框、气凝胶隔热缓冲垫、高温绝缘带、硅胶条等新能源锂电防护产品,可应用于新能源汽车锂电池热防护领域。在气凝胶隔热缓冲垫产品方面,部分客户已完成认证,开始批量供货,2023年一季度实现较快增长。 4、公司2021年营业收入增速较快,但净利润增速较慢,请问主要原因是什么? 答:2021年度公司原材料采购成本大幅上涨,产品销售价格未进行全面调整;此外,根据财政部2021年颁布的《企业会计准则实施问答》,针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,需将其由销售费用重分类至营业成本,受此重分类影响毛利率下降1.85%;以上综合因素导致产品营业成本增长,销售毛利率下降,进而影响了净利润的增速。 5、请问公司基于什么考虑来发展风电业务?后续是否仍会继续新建风电场? 答:公司投资建设风电项目主要基于以下两点:一方面,公司风电管形母线、电缆附件等产品可以广泛应用在风电设备建设上,可促进公司产品销售;另一方面,风电项目业绩较为稳定,能为公司带来稳定的现金流。综上所述,考虑到风电运营项目的利润、现金流稳定性以及与公司产品业务的互补效益,因此公司通过优选资源将风力发电项目作为新能源业务之一。 考虑到风电项目前期投资大、以及公司各板块业务平衡发展的需要,公司短期内暂没有新建风电场项目的计划。 6、请问乐庭智联分拆上市事项目前进展如何? 答:截止目前,乐庭智联已完成增资扩股的员工持股计划和股权激励计划,并完成了股份制改制,现已整体变更设立为股份有限公司。 乐庭智联分拆上市事项后续如有相关进展,公司将根据法律法规及时履行信息披露义务。 7、请问公司后续是否考虑实施股权激励或者再融资计划? 答:上市公司层面前期已实施完成两期股权激励,且近期也完成了子公司乐庭智联的股权激励计划,目前暂无其他股权激励安排。另外,公司目前资产结构良好,经营现金流稳定,亦暂无再融资计划。 后续公司将根据经营情况等因素综合考虑而定,如有相关安排,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 8、请问公司目前的产能利用率如何? 答:目前公司总体产能利用率较好。公司未来将会根据市场需求合理匹配产能,视情况适时调整,以应对不同客户的需求。 |
AI总结 |
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