江苏博云2023-11-10投资者关系活动记录

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日期 股票名 调研地点 调研形式
2023-11-10 江苏博云 - 特定对象调研
PETTM PB 股息率TTM 总市值 换手率
19.66 2.20 2.36% 24.71亿 0.97%
营业收入同比增长率(%)(单季度) 营业收入同比增长率(%) 归母利润同比(%)(单季度) 归母利润同比(%) 净利润/营业总收入
34.50% 34.50% 45.40% 45.40% 23.31
销售毛利率 销售毛利率(单季度) 销售净利率 销售净利率(单季度) 毛利
33.08% 33.08% 23.31% 23.31% 0.47亿
销售费用/营业总收入 管理费用/营业总收入 营业总成本/营业总收入 归属于母公司的股东权益/带息债务 研发费用/总市值
1.99 7.02 75.74 -
存货周转天数 应收账款周转天数 资产负债率 利息费用/息税前利润 息税前利润
70.21 81.73 3.93% 0.37亿
企业自由现金流量 带息债务 财务数据报告期
业绩预告
公告日期
报告期
业绩预告变动原因
1.25亿 0.00亿 2024-03-31 - -
参与机构
国泰君安证券
调研详情
1、公司毛利率高的原因?

公司的业务模块较小,产品结构相对简单,多为定制化产品。通过优化产品结构,提高毛利率较高的产品产量和收入。

2、今年公司收入占比有无明显变化?

本公司的产品营收主要是家用电器行业,电动工具行业,汽车行业和其他行业等。今年无明显变化。

3、电动工具方面公司会扩展客户吗?

公司今年在扩展客户的同时,也会在细分领域实现覆盖,公司将持续加强扩大研发团队的人才队伍,增加研发投入,发挥特定细分领域的技术研发优势。

4、公司与国内的同行业相比,存在哪些竞争优势?

公司在部分细分领域内的技术和工艺水平、产品盈利能力等方面已具备较强的竞争优势,在行业内形成了较强品牌知名度和市场影响力。始终坚持在自己的专长领域,通过艰苦奋斗,持续创新,形成独特优势,成为世界一流的材料解决方案的供应商。

5、公司的未来规划是什么?

公司长期坚持以技术服务推动产品销售的发展理念。未来公司将不断地扩充和优化研发团队,加大技术开发和自主创新力度,优化产线、提高产能利用率,公司将不断提升产品质量和附加值,培育新的利润增长点,不断优化产品结构、拓展产品类别,提升市场占有率,提升持续发展能力。
kimi总结

								

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