芯瑞达2024-03-27投资者关系活动记录

芯瑞达2024-03-27投资者关系活动记录
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
日期 股票名 调研地点 调研形式
2024-03-27 芯瑞达 - 特定对象调研,线上及电话
PETTM PB 股息率TTM 总市值 换手率
24.88 3.08 1.14% 40.47亿 1.15%
营业收入同比增长率(%)(单季度) 营业收入同比增长率(%) 归母利润同比(%)(单季度) 归母利润同比(%) 净利润/营业总收入
-16.68% -16.68% -9.64% -9.64% 14.06
销售毛利率 销售毛利率(单季度) 销售净利率 销售净利率(单季度) 毛利
21.72% 21.72% 14.06% 14.06% 0.54亿
销售费用/营业总收入 管理费用/营业总收入 营业总成本/营业总收入 归属于母公司的股东权益/带息债务 研发费用/总市值
0.74 6.70 88.24 175.79 -
存货周转天数 应收账款周转天数 资产负债率 利息费用/息税前利润 息税前利润
68.93 99.35 23.48% 0.40亿
企业自由现金流量 带息债务 财务数据报告期
业绩预告
公告日期
报告期
业绩预告变动原因
-0.21亿 0.07亿 2024-03-31 - -
参与机构
浙商证券,招商证券,国金证券,兴合基金,长城证券,中泰证券,汇添富基金,天峰证券,电话投资者,山西证券
调研详情
问题1、年报中四季度营收数据低于前三季度的原因,经营发展是否存在变化

回答:

公司经审计的年度营业收入约12亿元,同比上升23%。审计过程中,会计师根据净额法收入准则规定,将公司与客户共同研发的部分项目中,公司向客户或其关联方采购的部分原料成本从收入中冲减,涉及金额约8千万元。此项调整对年度及各期的影响仅在于收入,且比例均未超过5%;不影响公司总资产、净资产、净利润及其他财务报表项目。根据相关法律法规的规定、公司制度及征询意见,公司将该项调整计入2023年当期,体现在四季度中。

仍按总额法口径,2023年公司模组业务营收同比增长明显。从出库量来看,公司显示模组同比微降,主要原因在于技术进步,如光学设计及单灯功率增加等先进技术,使单台套显示终端用量同比减少。体现到MiniLED模组更是如此,2023年公司MiniLED模组出库量按行业一般口径折算为电视终端的全球市场占有率高于预期,体现出较强的市场地位。

2023年公司经审计净利润、扣非净利润均在业绩预告区间内。公司董事会结合2024年度战略,体现尊重市场、尊重投资者的原则,提出10派3.5(含税)转增2股的分红预案。为加速战略布局落地,公司拟投资设立芜湖芯瑞达车载显示有限公司。截止2023年末,公司拥有各项专利266项(件),其中:进入实审的发明专利61项(件)。

综上,公司MiniLED模组业务技术与市场地位未有变化,发展趋势未有变化,整体经营效果、成果与趋势未有变化,战略布局与方向未有变化,对市场与投资者的尊重未有变化。

以上信息未涉及内幕信息。

本活动记录表中的相关数据预计或预测、业务规划或展望,不代表公司承诺,敬请投资者注意风险。
kimi总结
根据提供的调研记录,我们可以提取和分析以下信息:

1. 产能信息与产能释放进度:
   - 公司模组业务营收同比增长明显,显示模组出库量同比微降,这可能是由于技术进步导致单台套显示终端用量减少。
   - MiniLED模组出库量表明公司的全球市场占有率高于预期,这表明公司的产能得到了有效的释放和利用。

2. 国内和国外竞争情况:
   - 公司的MiniLED模组在全球市场的占有率高于预期,这表明公司在国内和国外市场上都具有较强的竞争力。
   - 未来一年的竞争情况将取决于技术进步、市场需求以及公司的战略布局。

3. 行业景气情况:
   - 公司在MiniLED模组领域的市场地位和技术进步表明,该行业的技术发展迅速,市场需求可能在增长。

4. 销售情况:
   - 公司在国内的销售情况稳定,海外市场表现良好,全球市场占有率高。
   - 公司提出的分红预案显示了对股东的回报,这可能是基于良好的销售情况和盈利能力。

5. 商业模式与竞争对手:
   - 公司的商业模式包括与客户共同研发项目,这可能有助于保持技术领先和市场竞争力。
   - 竞争对手的情况没有在调研记录中提及,但公司的技术进步和市场地位表明它能够有效应对竞争。

6. 坏账情况:
   - 调研记录中没有提及坏账情况,因此无法判断。

7. 研发投入和进度:
   - 公司拥有266项专利,其中61项发明专利进入实审阶段,这表明公司在研发方面的投入较大,且研发进度积极。

优势:
- 技术进步和创新能力强。
- 在MiniLED模组领域具有较高的全球市场占有率。
- 拥有多项专利,研发实力雄厚。
- 良好的分红政策,体现了对投资者的尊重。

风险点:
- 技术快速变化可能导致现有产品迅速过时。
- 市场竞争加剧可能影响利润率。
- 专利和技术研发的高投入可能不总是能够转化为市场优势。

未来一年的业绩预期:
- 考虑到公司的技术实力、市场地位和行业发展趋势,未来一年的业绩预期可能是正面的。
- 然而,这也取决于公司能否持续创新、维持市场竞争力以及有效管理成本和风险。

请注意,以上分析基于调研记录中提供的信息,实际情况可能会有所不同。投资者应进行更深入的研究,并考虑所有相关风险。

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X