圣阳股份2024-05-07投资者关系活动记录

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日期 股票名 调研地点 调研形式
2024-05-07 圣阳股份 - 业绩说明会
PETTM PB 股息率TTM 总市值 换手率
18.10 1.57 0.27% 32.54亿 1.37%
营业收入同比增长率(%)(单季度) 营业收入同比增长率(%) 归母利润同比(%)(单季度) 归母利润同比(%) 净利润/营业总收入
1.60% 1.60% 13.58% 13.58% 8.24
销售毛利率 销售毛利率(单季度) 销售净利率 销售净利率(单季度) 毛利
20.13% 20.13% 8.24% 8.24% 1.20亿
销售费用/营业总收入 管理费用/营业总收入 营业总成本/营业总收入 归属于母公司的股东权益/带息债务 研发费用/总市值
2.67 6.09 93.35 4.91 -
存货周转天数 应收账款周转天数 资产负债率 利息费用/息税前利润 息税前利润
101.69 129.01 33.52% 0.02% 0.50亿
企业自由现金流量 带息债务 财务数据报告期
业绩预告
公告日期
报告期
业绩预告变动原因
-2.04亿 4.22亿 2024-03-31 - -
参与机构
参加公司2023年度网上业绩说明会的投资者
调研详情
本次业绩说明会通过网络平台文字交流的方式与投资者进行沟通,主要内容如下:

1、尊敬的董秘,你好!请问公司圆柱电池是否已产生销售业绩?圣阳锂科的经营状况如何?今年能扭亏吗?

答:您好!2023年,圣阳锂科项目顺利完成基础设施建设及设备安装,试生产以来,扎实开展设备精调,产线监测运行,生产工艺优化。同时,密切结合市场需求,加强高端产品研发,推出高倍率2170040H、高容量2170050E等电芯产品,陆续获得CB、PSE、欧盟电池指令、UN38.3等国内外相关认证。加大市场开发力度,完成外部送样300余家客户,检测认证工作正常推进中,部分客户已实现批量供货。谢谢!

2、请问李总,公司应收账款这么多,有什么风险防范措施吗?

答:公司应收账款情况由所属行业和客户特性决定,从客户特性和应收账款结构来看,公司主要客户均为行业级优质客户,根据合同进度付款,同时公司制定有应收账款风险防范相关制度,确保应收账款安全。感谢关注。

3、李董好!今年国家新出台了二轮电动车电池规范,对于锂电池生产厂商来说都是一个难得的机遇,贵公司的圆柱锂电池项目是否有参与到二轮电动车电池的意向?另外,鉴于贵公司作为国企的身份,按部就班地开展业务是固有的特征,期望贵公司能稍微加大步伐,加强市值管理,争取早日超过百亿市值,为国家的新能源事业作出更大努力,谢谢!

答:您好!公司目前未参与二轮电动车相关业务,感谢您的建议和支持!

4、请问李董,2023年报显示的期末固定资产为4.19亿元,2024年的固定资产投资达到4.41亿元,也就是说,今年贵公司的固定资产要比去年增加一倍多,是否意味着产能和业绩都有翻倍的可能?另外,圆柱锂电池项目目前的业务开展情况如何?在手订单是否充足?谢谢。

答:公司2024年投资计划主要包含圆柱锂电池项目续投部分和2024年新投部分。2023年以来,圆柱锂电池项目顺利完成基础设施建设及设备安装,试生产以来,扎实开展设备精调,产线监测运行,生产工艺优化。同时,密切结合市场需求,加强高端产品研发,陆续获得CB、PSE、欧盟电池指令、UN38.3等国内外相关认证,已完成外部送样300余家客户,部分客户已实现批量供货。未来,公司将继续加大市场开发力度,持续提升市场份额,加快产能释放。谢谢!

5、李董好,公司多年来没有一份研报、没有一家机构调研,究竟是什么原因?

答:您好!公司高度重视投资者关系管理工作,持续通过投资者网上接待日、业绩说明会、电话、互动易等多种方式与投资者沟通交流,公司欢迎机构投资者前来调研。谢谢!

6、请问公司是否有具备钠离子电池业务进展情况?公司是否有具备固态电池业务或技术储备?

答:您好!公司有对钠离子电池进行技术储备和相关研究,目前公司已完成钠离子电池小批试制,尚未批量化应用,同时公司也已经开展固态电池材料及技术相关的研究与储备。谢谢!

7、请问公司管理层是否看好公司未来发展,有什么未来发展规划?

答:您好!公司管理层坚定看好公司未来发展,当前行业处于数字经济和绿色低碳化发展机遇期,市场发展空间广阔。未来,公司将牢牢把握发展机遇,紧紧围绕发展战略,以稳中求进作为工作总基调,坚持创新驱动发展,聚焦主业发展,做优铅蓄电池基本盘,做强锂电池成长盘,不断提升可持续发展优势,持续为客户提供具有竞争力的电池与电源系统产品解决方案及绿色能源服务,加快公司高质量发展。谢谢!

8、请问陈总,公司2023年四季度扣非净利润为什么是亏损的?年报上也没解释清楚!

答:您好!2023年4季度实现营业收入563,146,496.59元,营业成本456,099,904.6元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,991,879.89元。具体经营业绩情况详见2023年年度报告。感谢您的关注。

9、请问公司2023年度净利润增幅大于营业收入增幅的原因是什么?

答:2023年,公司牢牢把握数字经济和绿色低碳发展机遇,加强科技创新,加大市场开发力度,实现营业收入同比增长;同时公司不断优化产品及市场结构,节约挖潜降本增效,产品毛利率同比提高,盈利能力持续提升。谢谢!
kimi总结
根据提供的调研记录,以下是对公司情况的分析:

1. **产能信息及释放进度**:
   - 圣阳锂科项目已完成基础设施建设和设备安装,正在进行试生产和产线优化。
   - 公司已经推出了新产品,并获得了一系列国内外认证,说明产品已经具备了一定的市场准入条件。
   - 已有部分客户实现批量供货,表明产能正在逐步释放。

2. **未来增长点**:
   - 高端电芯产品研发,如高倍率和高容量产品。
   - 钠离子电池和固态电池技术储备,这些是未来电池技术发展的方向。

3. **国内外竞争情况**:
   - 公司未参与二轮电动车电池业务,可能错过了一个增长点。
   - 需要关注国内外锂电池生产商的竞争情况,以及国产替代的空间。

4. **行业景气情况**:
   - 公司认为当前行业处于数字经济和绿色低碳化发展机遇期,市场发展空间广阔。

5. **销售情况**:
   - 公司已经完成300余家客户的外部送样,部分客户已实现批量供货,表明销售情况正在改善。

6. **成本控制**:
   - 公司通过优化产品及市场结构,节约挖潜降本增效,提高了产品毛利率。

7. **产品定价能力**:
   - 调研中未明确提及,但产品毛利率的提高可能意味着公司具有一定的定价能力。

8. **商业模式**:
   - 公司聚焦主业发展,提供电池与电源系统产品解决方案及绿色能源服务。

9. **坏账情况**:
   - 调研中未提及坏账情况,但公司表示有应收账款风险防范相关制度。

10. **研发投入和进度**:
    - 公司正在进行钠离子电池和固态电池的技术储备和研究。

11. **护城河**:
    - 公司的护城河可能体现在其高端产品研发能力、国内外认证获取以及与客户的合作关系。

12. **产品名称及原材料依赖**:
    - 提到了高倍率2170040H、高容量2170050E等电芯产品,但未提及具体依赖的原材料。

13. **题材**:
    - 数字经济、绿色低碳化发展、新能源事业等。

14. **分红情况**:
    - 调研中未提及分红情况。

15. **经济环境与业绩预期**:
    - 考虑到当前经济环境和公司的发展计划,未来一年的业绩预期可能取决于市场需求、产能释放速度以及新产品的市场接受度。

**风险点**:
- 应收账款较多可能带来的财务风险。
- 公司目前未参与二轮电动车电池业务,可能错失市场机会。
- 钠离子电池和固态电池尚未批量化应用,存在技术商业化风险。

**总结**:
公司在锂电池领域有一定的技术储备和市场基础,正在逐步释放产能并寻求新的增长点。管理层对公司未来发展持乐观态度,但需要注意应收账款风险、市场竞争激烈以及技术商业化的风险。对于未来一年的业绩预期,需要关注公司如何应对市场变化和内部成本控制。

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